IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )


 Forum Rules Правила размещения объявлений подразделах форума «Барахолка»
35 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Возврат подоходного налога, декларация 3НДФЛ
ольга_31
сообщение Sun, 27 March 2011, 12:18
Сообщение #21


Постоялец
**

Группа: Members
Сообщений: 520
Регистрация: 11.3.2011
Из: Район технолога

Пользователь №: 36502



Репутация:   52  


Срок возврата подоходного налога (НДФЛ)

1. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации 3-НДФЛ (п. 2 статьи 88 НК РФ).
2. По истечении данного периода времени налоговая инспекция обязана направить Заявителю письменное сообщение о проведенной камеральной налоговой проверке декларации 3-НДФЛ и предоставлении либо отказе в предоставлении налоговых вычетов. На практике решение может высылаться с запозданием на 1-3 месяца.
3. Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления (п. 6 статьи 78 НК РФ).
Таким образом, минимальный срок возврата подоходного налога составляет 4 месяца. Однако, на практике срок возврата удлиняется по вышеуказанным причинам. В итоге, фактический срок возврата подоходного налога составляет 6-8 месяцев, а в отдельных случаях растягивается на 12-16 месяцев.

Внимание! Если возврат подоходного налога (НДФЛ) осуществляется с нарушением срока, то налоговым органом на сумму излишне уплаченного налога, которая не возвращена в установленный срок, начисляются проценты, за каждый календарный день просрочки по ставке рефинансирования Центрального банка РФ (п. 10 статьи 78 НК РФ). Чтобы затребовать пени, необходимо документировать все этапы взаимодействия с налоговой инспекцией при подаче документов на возврат подоходного налога.


--------------------
телефоны для связи
910327319 три
909200809 три
с 9-00 до 18-00 могу не брать трубку...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ольга_31
сообщение Mon, 28 March 2011, 18:28
Сообщение #22


Постоялец
**

Группа: Members
Сообщений: 520
Регистрация: 11.3.2011
Из: Район технолога

Пользователь №: 36502



Репутация:   52  


Основания для использования имущественного вычета.

Просто приобретя жилой дом, квартиру или вложив денежные средства в новостройку имущественный налоговый вычет получить нельзя.
Указанный вычет предоставляется только на основании поданной декларации и письменного заявления налогоплательщика, а также платежных документов, оформленных в установленном порядке и подтверждающих факт уплаты денежных средств налогоплательщиком (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них паспортных данных продавца и другие документы).
Помимо прочего, в практике налогового органа просить предоставить свидетельство о государственной регистрации права, договор приобретения имущества (договор купли-продажи, долевого участия в строительстве и т.д.).
Необходимо отметить, что большинство договоров с жилой недвижимостью все-таки приходится на вторичный рынок жилья и речь обычно идет об оплате по договорам купли-продажи между гражданами.
В указанной ситуации нужно особое внимание обратить на ряд правовых проблем, возникающих при оформлении расчетов по договору. В настоящий момент для подтверждения оплаты нам, как покупателю жилья достаточно иметь на руках расписку, составленную в простой письменной форме и подписанной продавцом квартиры (или другого жилья) с указанием в ней о получении всей суммы по договору. При этом нужно иметь в виду, что в некоторых случаях при предварительной оплате за жилье расписка может и не писаться.
К примеру, мы можем в договоре указать условие, что «… оплата полностью произведена до подписания настоящего договора…». Такое условие налоговый орган, к сожалению, не принимает как доказательство оплаты по договору купли-продажи и, скорее всего, откажет в предоставлении имущественного налогового вычета, т. к. налоговые инспектора считают, что формально вместе с декларацией и заявлением мы должны предоставить еще и отдельные документы, подтверждающие оплату по договору.


--------------------
телефоны для связи
910327319 три
909200809 три
с 9-00 до 18-00 могу не брать трубку...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ольга_31
сообщение Tue, 29 March 2011, 20:49
Сообщение #23


Постоялец
**

Группа: Members
Сообщений: 520
Регистрация: 11.3.2011
Из: Район технолога

Пользователь №: 36502



Репутация:   52  


В какой части доходов налогоплательщик имеет право на социальные вычеты?

- в сумме доходов, которые он перечислил на благотворительные цели;

- в сумме, уплаченной за свое обучение или за обучение своих детей в возрасте до 24 лет;

- в сумме, уплаченной за услуги по лечению в медицинских учреждениях РФ, а также за услуги по лечению супруга, своих родителей, детей в возрасте до 18 лет;

- в сумме уплаченных пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения.

Социальные налоговые вычеты предоставляются по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.


--------------------
телефоны для связи
910327319 три
909200809 три
с 9-00 до 18-00 могу не брать трубку...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Денисс
сообщение Wed, 30 March 2011, 19:23
Сообщение #24


Частый гость
*

Группа: Members
Сообщений: 495
Регистрация: 27.7.2009

Пользователь №: 15689



Репутация:   21  


Ответственный подход к делу, рекомендую


--------------------
Алкоголь с дьютифри. НЕДОРОГО. Бесплатная доставка по городу!
+79194339897 (Денис)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ольга_31
сообщение Fri, 1 April 2011, 06:12
Сообщение #25


Постоялец
**

Группа: Members
Сообщений: 520
Регистрация: 11.3.2011
Из: Район технолога

Пользователь №: 36502



Репутация:   52  


Денисс, спасибо!
Недавно мужу делала декларацию на возврат, вчера позвонили из налоговой - типа, Вам не положен возврат((( И мне, рядовому налогоплательщику, пришлось объяснять налоговому инспектору, на основании чего я всё таки права))) Оказалось, возврат положен!
Знайте свои права! Обращайтесь ко мне!


--------------------
телефоны для связи
910327319 три
909200809 три
с 9-00 до 18-00 могу не брать трубку...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ольга_31
сообщение Sat, 2 April 2011, 19:03
Сообщение #26


Постоялец
**

Группа: Members
Сообщений: 520
Регистрация: 11.3.2011
Из: Район технолога

Пользователь №: 36502



Репутация:   52  


Если в течение года налогоплательщик оплачивал лечение: получал платные медицинские услуги или приобретал медикаменты, то часть потраченных денег можно вернуть из бюджета. Социальный вычет на лечение можно получить не только в отношении сумм, которые потрачены в налоговом периоде на покупку лекарств и оплату стоимости медицинских услуг и лечения, но и на оплату медицинских страховок.
Для этого необходимо выполнить ряд условий:
1. Воспользоваться социальным налоговым вычетом можно, если Вы оплатили свое лечение или потратили деньги на медицинские услуги и медикаменты для своих близких родственников (жены или мужа, родителей и несовершеннолетних детей). Медикаменты должны быть назначены лечащим врачом перечисленным лицам.
2. Социальный налоговый вычет на лечение предоставляется, если были оплачены медицинские услуги или приобретены лекарства, которые включены в специальные перечни, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 201.
Перечень медицинских услуг, оплата которых учитывается при расчете социального налогового вычета на лечение, следующий:
медицинские услуги по диагностике и лечению при оказании населению скорой медицинской помощи;
медицинские услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации при оказании населению амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (в том числе в дневных стационарах и врачами общей (семейной) практики), включая проведение медицинской экспертизы;
медицинские услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации при оказании населению стационарной медицинской помощи (в том числе в дневных стационарах), включая проведение медицинской экспертизы;
медицинские услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации при оказании населению медицинской помощи в санаторно-курортных учреждениях;
медицинские услуги по санитарному просвещению, оказываемые населению.
3. Социальный налоговый вычет на лечение возможен, если медицинские услуги предоставлены медицинскими учреждениями РФ, имеющими соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, независимо от того, кем были оказаны эти медицинские услуги – организацией или индивидуальным предпринимателем.
Что касается медицинских страховок, (учитываются суммы страховых взносов уплаченных в налоговом периоде по договорам добровольного личного страхования), то, чтобы рассчитывать на получение социального налогового вычета на лечение, договор должен предусматривать оплату исключительно услуг по лечению. И он должен быть заключен со страховыми организациями, имеющими лицензии на ведение соответствующего вида деятельности.


--------------------
телефоны для связи
910327319 три
909200809 три
с 9-00 до 18-00 могу не брать трубку...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ольга_31
сообщение Sun, 3 April 2011, 19:36
Сообщение #27


Постоялец
**

Группа: Members
Сообщений: 520
Регистрация: 11.3.2011
Из: Район технолога

Пользователь №: 36502



Репутация:   52  


Если в 2010 году получены доходы от сдачи жилья внаем
Специалисты УФНС России по Белгородской области напомнили физическим лицам, что доходы, полученные ими от сдачи жилья внаем, облагаются НДФЛ по ставке 13%.
Граждане, сдающие внаем квартиры физическим лицам, самостоятельно исчисляют и уплачивают НДФЛ исходя из полученного за год дохода по ставке 13% путем подачи налоговой декларации по форме 3−НДФЛ в инспекцию по месту жительства. Ее необходимо представить до 30 апреля 2011 года. Сумма исчисленного налога должна быть уплачена до 15 июля 2011 года.
Если граждане сдают свои квартиры внаем (аренду) организациям или индивидуальным предпринимателям, то такие организации признаются налоговыми агентами. Они обязаны удержать с налогоплательщика и перечислить в бюджет сумму налога при выплате дохода. Поскольку налог будет удержан самой организаций, гражданину не нужно представлять в инспекцию налоговую декларацию по НДФЛ.


--------------------
телефоны для связи
910327319 три
909200809 три
с 9-00 до 18-00 могу не брать трубку...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ольга_31
сообщение Tue, 5 April 2011, 18:40
Сообщение #28


Постоялец
**

Группа: Members
Сообщений: 520
Регистрация: 11.3.2011
Из: Район технолога

Пользователь №: 36502



Репутация:   52  


Что такое форма 3-НДФЛ?

Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ является основным отчетным документом налогоплательщика - физического лица по налогу на доходы (НДФЛ).

Что же это за странная аббревиатура? Все довольно просто. Основным налогом для физических лиц в России является налог на доходы физических лиц (сокращенно - НДФЛ). Ранее этот вид налога назывался "подоходным налогом", но по инерции это название также применяется в обиходе как более удобное в речи. Форма декларации в качестве налоговой отчетности граждан и индивидуальных предпринимателей принята с индексом "3", т.е. 3-ндфл. Более часто граждане встречаются с формой справки о доходах физлица (2-НДФЛ), которая выдается обычно по месту работы.
В налоговой декларации 3-ндфл указываются паспортные данные, ИНН, адрес регистрации налогоплательщика, все доходы за год от различных источников, налоговые вычеты, фактически понесенные расходы (связанные с получением доходов).
Форм налоговой отчетности, касающихся физических лиц, в России существует четыре:
1-НДФЛ - карточка учета налога на доходы физических лиц по месту работы (заполняется работодателем);
2-НДФЛ - форма справки о доходах с места работы (заполняется работодателем);
3-НДФЛ - форма налоговой декларации по Налогу на Доходы Физических Лиц (НДФЛ), в т.ч. индивидуальных предпринимателей;
4-НДФЛ - форма декларации по налогу на доходы физических лиц, в которой налогоплательщики указывают сумму предполагаемого дохода от осуществления предпринимательской деятельности и занятия частной практикой в текущем налоговом периоде (подают вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели для уплаты авансового платежа по налогу). По доходам, не связанным с предпринимательством заполняется 3-НДФЛ.
Обязанность или право
Обязанность по заполнению декларации 3-НДФЛ возникает не у всех граждан, а только в определенных налоговых ситуациях. Основной критерий - это наличие дохода, с которого не удержан подоходный налог. Даже если налог к уплате не возникает по сделкам с имуществом, то все равно может потребоваться декларирование дохода по 3-ндфл и применение налоговых вычетов по заявлению налогоплательщика. Это необходимая формальность для того, чтобы отчитаться об отсутствии налоговой базы по налогу на доходы за конкретный год подачи 3-ндфл. Также обязанность предоставить 3-ндфл возникает в случае "прекращения выплат" после получения регулярных доходов (например, при сдаче в аренду недвижимости).



--------------------
телефоны для связи
910327319 три
909200809 три
с 9-00 до 18-00 могу не брать трубку...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
maskol
сообщение Tue, 5 April 2011, 19:06
Сообщение #29


Частый гость
*

Группа: Members
Сообщений: 117
Регистрация: 3.2.2011

Пользователь №: 28346



Репутация:   -2  


Если недвижимость продает человек, который уже получил налоговый вычет, а продаваемая недвижимость находиться в собственности меньше 3-х лет, а в договоре будет указана цена больше 1 миллиона рублей будет ли с него удержан подоходный налог 13 %???
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ольга_31
сообщение Tue, 5 April 2011, 19:15
Сообщение #30


Постоялец
**

Группа: Members
Сообщений: 520
Регистрация: 11.3.2011
Из: Район технолога

Пользователь №: 36502



Репутация:   52  


Цитата(maskol @ Tue, 5 April 2011, 20:06) *
Если недвижимость продает человек, который уже получил налоговый вычет, а продаваемая недвижимость находиться в собственности меньше 3-х лет, а в договоре будет указана цена больше 1 миллиона рублей будет ли с него удержан подоходный налог 13 %???

А вычетом уже пользовался при продаже недвижимости или покупке?


--------------------
телефоны для связи
910327319 три
909200809 три
с 9-00 до 18-00 могу не брать трубку...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Levitsml
сообщение Tue, 5 April 2011, 19:20
Сообщение #31


Частый гость
*

Группа: Members
Сообщений: 78
Регистрация: 27.4.2010

Пользователь №: 20116



Репутация:   3  


Я ИП на ЕНВД - мне что нибудь сдавать?


--------------------
Комплектация и монтаж систем отопления. www.santehnik31.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
maskol
сообщение Tue, 5 April 2011, 19:23
Сообщение #32


Частый гость
*

Группа: Members
Сообщений: 117
Регистрация: 3.2.2011

Пользователь №: 28346



Репутация:   -2  


Цитата(ольга_31 @ Tue, 5 April 2011, 20:15) *
А вычетом уже пользовался при продаже недвижимости или покупке?

купил квартиру и ему вернули 13 %
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ольга_31
сообщение Tue, 5 April 2011, 19:25
Сообщение #33


Постоялец
**

Группа: Members
Сообщений: 520
Регистрация: 11.3.2011
Из: Район технолога

Пользователь №: 36502



Репутация:   52  


Цитата(Levitsml @ Tue, 5 April 2011, 20:20) *
Я ИП на ЕНВД - мне что нибудь сдавать?

Если в Вашей жизни в 2010 году не происходило ничего, кроме деятельности, связанной с вменёнкой, то декларацию 3 НДФЛ Вам сдавать не надо.
Если Вы продавали какое-либо имущество, то скорее всего надо - есть ньюансы.
По вменёнке, могу подсказать, если есть вопросы. Вы с работниками?


--------------------
телефоны для связи
910327319 три
909200809 три
с 9-00 до 18-00 могу не брать трубку...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ольга_31
сообщение Tue, 5 April 2011, 19:41
Сообщение #34


Постоялец
**

Группа: Members
Сообщений: 520
Регистрация: 11.3.2011
Из: Район технолога

Пользователь №: 36502



Репутация:   52  


Цитата(maskol @ Tue, 5 April 2011, 20:23) *
купил квартиру и ему вернули 13 %

Во-первых, при продаже имущества, находящегося в собственности менее 3-лет декларация подаётся в любом случае.
Во-вторых, имущественный вычет про продаже положен в 1 млн.р., т.е. если продаст за 1,5, то с 500 нужно будет заплатить 13% налога. Если продаст за 1 м.р., то налог не платиться!
Есть ещё вариант...
"Вместо использования права на имущественный налоговый вычет налогоплательщик может уменьшить сумму полученного от продажи недвижимости дохода на сумму связанных с этой продажей расходов. Расходы должны быть документально подтверждены. Этот вариант выгоден тогда, когда расходы по продаже недвижимости превышают сумму максимального налогового вычета (1 млн. рублей). Например, при продаже коттеджа, которым собственник владел 2 года (менее 3 лет) за 4 млн. рублей расходы, связанные с продажей (оценка недвижимости, нотариальные расходы, услуги агентства недвижимости и проч.), составили 2 млн. рублей.
При применении имущественного налогового вычета сумма налога составит:
(4 000 000 -1 000 000)*13% = 390 000 рублей
При уменьшении доходов на сумму произведенных расходов сумма налога составит:
(4 000 000 -2 000 000)*13% = 260 000 рублей."


--------------------
телефоны для связи
910327319 три
909200809 три
с 9-00 до 18-00 могу не брать трубку...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ольга_31
сообщение Tue, 5 April 2011, 19:50
Сообщение #35


Постоялец
**

Группа: Members
Сообщений: 520
Регистрация: 11.3.2011
Из: Район технолога

Пользователь №: 36502



Репутация:   52  


maskol, хотите с цифрами? Можете в личку!


--------------------
телефоны для связи
910327319 три
909200809 три
с 9-00 до 18-00 могу не брать трубку...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
maskol
сообщение Tue, 5 April 2011, 19:52
Сообщение #36


Частый гость
*

Группа: Members
Сообщений: 117
Регистрация: 3.2.2011

Пользователь №: 28346



Репутация:   -2  


С какой суммы береться 13% при продаже нежилого помещения ??
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ольга_31
сообщение Tue, 5 April 2011, 19:59
Сообщение #37


Постоялец
**

Группа: Members
Сообщений: 520
Регистрация: 11.3.2011
Из: Район технолога

Пользователь №: 36502



Репутация:   52  


Цитата(maskol @ Tue, 5 April 2011, 20:52) *
С какой суммы береться 13% при продаже нежилого помещения ??

Срок владения?


--------------------
телефоны для связи
910327319 три
909200809 три
с 9-00 до 18-00 могу не брать трубку...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
maskol
сообщение Tue, 5 April 2011, 20:00
Сообщение #38


Частый гость
*

Группа: Members
Сообщений: 117
Регистрация: 3.2.2011

Пользователь №: 28346



Репутация:   -2  


Цитата(ольга_31 @ Tue, 5 April 2011, 20:59) *
Срок владения?

если меньше 3-х лет в собственности?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ольга_31
сообщение Tue, 5 April 2011, 20:01
Сообщение #39


Постоялец
**

Группа: Members
Сообщений: 520
Регистрация: 11.3.2011
Из: Район технолога

Пользователь №: 36502



Репутация:   52  


Цитата(maskol @ Tue, 5 April 2011, 21:00) *
если меньше 3-х лет в собственности?

Физлицо или ИП?


--------------------
телефоны для связи
910327319 три
909200809 три
с 9-00 до 18-00 могу не брать трубку...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
maskol
сообщение Tue, 5 April 2011, 20:02
Сообщение #40


Частый гость
*

Группа: Members
Сообщений: 117
Регистрация: 3.2.2011

Пользователь №: 28346



Репутация:   -2  


Цитата(ольга_31 @ Tue, 5 April 2011, 21:01) *
Физлицо или ИП?

Физлицо
Go to the top of the page
 
+Quote Post

35 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: Wed, 18 September 2019, 03:54
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика